审计处完成对学校2018-2020年度学生资助资金管理使用情况的审计

时间:2021-04-29

为进一步落实国家学生资助政策,切实规范学生资助管理,明确资金监管责任,提高资金使用效益,确保资金安全,2021年3月,审计处派出工作组对学校2018-2020年度学生资助资金管理使用情况进行了内部审计,重点审计贯彻落实资助学生政策、执行评选认定程序、精准确认受助对象、资助资金兑现发放、学校资助经费投入等内容。

审计评价认为,学校高度重视学生资助工作,成立专门的工作机构,配备相应人员,制定相关管理办法。按流程开展资助业务活动,学生资助资金纳入学校预算,做到了专款专用、足额发放,对受助学生名额分配、评审结果均坚持公示公开,妥善保存档案资料。审计过程中未发现违规分配、挤占、挪用、虚列、套取学生资助金行为。但是在完善制度、规范流程、按时发放,足额投入等方面存在薄弱环节。

通过审计,学校将进一步完善学生资助相关制度、规范资助资金发放行为、提高资助资金管理效率、加大资助资金投入力度、拓宽资助资金来源渠道,充分发挥助学金资助育人功能,促进学校学生资助工作取得新成就。